3月18日,公司2022年审计合规系统工作会以现场和视频连线相结合的方式召开。会议总结公司审计合规2021年工作,部署2022年重点工作,进一步讲明形势、统一思想,明确工作任务,为公司“十四五”规划落地、实现高质量发展提供有力保障。
公司党委常委、总会计师冯长军、国家审计署武汉办事处领导,公司各二级单位及东风有限各事业板块分管审计合规领导、审计合规部长,公司审计合规部部门领导、各分部经理参加会议。
会议指出,2021年,公司审计合规系统深入贯彻落实“国企改革三年行动方案”,围绕公司“两抢抓、两加快、四强化”工作方针,精细化配合审计署开展的各项审计,充分发挥监督体检的职能,增强公司防范化解重大风险的体系能力,持续提升内审监督效能,强化合规运营,推进审计合规信息化建设纵深发展,助推公司高效运营。
2022年,公司审计合规系统将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于内部审计和防范化解重大风险重要讲话精神,围绕公司“十四五”发展战略,坚持改革创新,统筹审计计划编制,分层分类实施,实现审计监督全覆盖;聚焦重点领域风险防控,深入开展风险分类指标排查;持续推进合规评价工作,健全责任追究工作体系;坚持科技强审,推进审计合规信息化建设,充分发挥审计合规监督效能,助力公司高质量发展。
2022年,公司审计合规重点任务具体包括九个方面:组织国家审计整改,确保整改落地见效;落实国资监管要求,统筹推进专项行动;统筹审计计划管理,实现审计全面覆盖;抓深抓细风险评估,聚焦重大风险化解;持续推进合规评价,完善内部控制体系;强化问题整改管理,完善整改工作机制;健全责任追究体系,保障公司健康发展;加强信息系统建设,建立监测预警平台;加强审计系统建设,提升人才队伍能力。(此段可选择删除)
冯长军就审计合规系统如何促进从严治企、依法合规经营体系建设、落实“四提两干一跨越”,提出要求。他指出,当前全球政治经济的不稳定性和不确定性持续增加,汽车产业面临的风险挑战前所未有,要准确研判公司事业发展面临的复杂形势;要准确把握审计合规工作面临的新要求,要提高政治站位,准确把握国家监管提出的要求,高效落实公司高质量发展提出的新要求;要坚持管理提效,做好新形势新要求下公司的审计合规工作。
冯长军强调,2022年,公司审计合规系统有三个重点任务,一是全面落实“从严治企 依法合规经营”综合治理行动工作要求,二是强化审计合规发现问题的整改落实,三是加强审计系统信息化建设。同时,审计合规系统要加强内控体系建设;要扎实推进合规评价工作;要防范和化解重大风险;要深化内部审计监督工作,规范管理,提高效能;要强化系统协同和人才培育力度。希望审计合规系统全体同仁进一步凝心聚力、全面协同、提质增效,全面完成年度工作目标,为公司高质量发展保驾护航。
会议还发布了公司审计合规信息化工作安排、公司审计署审计问题整改及自查自纠工作安排,东风乘用车公司相关负责人作《推动三个转变,提升审计合规价值贡献》主题工作交流。
(记者 赵玉芳)